Calculadora de IVA

Convierte rápido entre precio con IVA y precio sin IVA, en cualquier tasa y cualquier moneda. Útil para cotizar, fijar precios y entender el desglose de una factura.

El IVA es un impuesto al consumo que el comerciante recauda a nombre del fisco y le entrega cada mes. No es ingreso del negocio. Esta calculadora resuelve la matemática del IVA — pasar de neto a bruto, o de bruto a neto — con cualquier tasa que tú declares (16% México, 21% España, 19% Colombia, 18% Perú, etc.). Es orientativa: para tributación real necesitas software fiscal certificado y un contador.

Calculadora · Impuestos y fiscalidad

Qué calcula

Dos modos: agregar IVA a un monto neto (precio sin impuesto → precio público) y quitar IVA a un monto bruto (precio público → cuánto te corresponde como neto). Muestra el monto del IVA por separado para que veas qué porcentaje del total entra al fisco.

Para quién sirve

Para cualquiera que cotice, facture o compre con IVA: pymes, freelancers, retailers, prestadores de servicios, e-commerce. Para entender qué porción de un precio público es impuesto y qué porción es ingreso del vendedor. Para evaluar márgenes después de IVA antes de fijar el precio público.

Cuándo usarla

Al cotizar para entender el precio total que verá el cliente. Al recibir una factura y confirmar que el IVA aplicado es correcto. Al fijar precios públicos partiendo del neto que necesitas. Al comparar costo de proveedores que cotizan unos con IVA y otros sin IVA — la calculadora normaliza para que la comparación sea limpia.

Cuándo NO usarla

No la uses para emitir facturas, presentar declaraciones, ni decidir tu régimen fiscal. No reemplaza al SAT, AEAT, DIAN, SUNAT ni a tu contador. Tasas reducidas (alimentos básicos, medicinas, exportaciones) y exenciones tienen reglas específicas por país y producto que esta calculadora no aplica automáticamente — tú declaras la tasa.

Qué datos necesita

  • Monto

    El monto a transformar. Puede ser el precio neto (sin IVA) o el precio bruto (con IVA), según el modo que elijas.

  • Tasa de IVA

    El porcentaje aplicable. Por default ofrecemos 16% (México). Puedes ajustarla a 21% (España estándar), 19% (Colombia), 18% (Perú) o cualquier otra tasa de tu jurisdicción.

  • Modo (agregar / quitar)

    Agregar IVA convierte un neto a bruto. Quitar IVA convierte un bruto a neto. La calculadora muestra ambos resultados y el monto exacto del impuesto.

Fórmula

Agregar IVA: Bruto = Neto × (1 + tasa). Quitar IVA: Neto = Bruto / (1 + tasa). Monto del IVA = Bruto − Neto. Si la tasa es 16% (México), $1,000 sin IVA equivale a $1,160 con IVA, y $1,160 con IVA equivale a $1,000 sin IVA.

Cómo interpretar el resultado

El monto del IVA NO es ingreso del negocio: lo entregas al fisco en la declaración mensual (o el periodo que aplique). Reservar ese monto en una cuenta separada evita gastarlo y enfrentar el pago sin liquidez. Si el cliente puede deducir el IVA, el costo efectivo para él es el neto; si no puede deducirlo, paga el bruto. Ese matiz importa al fijar precio.

Cómo se revisó esta calculadora

Lo que verás, lo que evita y dónde no debes confiar en ella

Cada calculadora flagship se publica con la misma estructura editorial: dos casos hipotéticos con números, los errores que ayuda a evitar, sus limitaciones declaradas y un disclaimer financiero visible. La revisión está firmada y fechada.

Caso hipotéticoCaso A

Un freelancer que cotiza $12,000 más IVA y entiende exactamente cuánto recibe en mano

Un freelancer en México cotiza un proyecto a $12,000 MXN antes de IVA con IVA al 16%. La calculadora muestra: precio total $13,920; IVA trasladado $1,920. Si retiene IVA 10.667% (cliente persona moral) y ISR 10%, el ingreso neto al freelancer es $9,920 MXN. La calculadora ayuda a anticipar la diferencia entre 'lo que cobro' y 'lo que entra a mi cuenta', pero el cálculo real lo hace el contador con el régimen fiscal del freelancer.

Cifras ilustrativas. Este ejemplo no representa una empresa real ni una recomendación financiera.

Caso hipotéticoCaso B

Una tienda online que define el precio público partiendo del precio neto que necesita

Una tienda online quiere recibir $245 MXN netos por una camiseta para sostener su margen objetivo. Con IVA del 16%, el precio público al consumidor sale en $284.20 MXN. Si el marketplace donde vende cobra 10% de comisión sobre el precio público (más IVA sobre la comisión), el monto efectivo que recibe la tienda baja a $211.32. La calculadora resuelve la matemática del IVA; el ajuste de precio para sostener margen sale del simulador de pricing.

Cifras ilustrativas. Este ejemplo no representa una empresa real ni una recomendación financiera.

Errores comunes que ayuda a evitar

Lo que un equipo o un decisor podría asumir y esta calculadora obliga a verificar antes de cerrar el cálculo.

  • Confundir 'precio con IVA' con 'precio sin IVA': cuando un proveedor te cotiza $1,160 'con IVA incluido', el precio neto es $1,000 — la diferencia es importante para tu contabilidad y para calcular margen.
  • Olvidar tasas reducidas o exentas: alimentos básicos, medicinas, exportaciones tienen tasas distintas. La calculadora usa la tasa que tú declaras; si cambia por producto, el resultado cambia.
  • Tratar el IVA como ingreso: el IVA trasladado NO es tu dinero, es del fisco. Reservarlo en una cuenta separada evita gastarlo y enfrentarte al pago mensual sin liquidez.
  • Mezclar régimen fiscal con cálculo de precio: la calculadora te dice cuánto IVA aplica a un monto. NO te dice si tú estás obligado a cobrar IVA, ni si puedes deducirlo, ni cómo presentar tu declaración.

Limitaciones del modelo

Lo que la calculadora no hace y donde necesitas un profesional o una herramienta especializada.

  • No es una herramienta de facturación. No genera CFDI, factura electrónica española ni equivalente; solo calcula IVA orientativo.
  • No consulta tasas oficiales en tiempo real ni reglas específicas por jurisdicción (estatal, regional, productos exentos). Tú declaras la tasa.
  • No incluye retenciones (ISR, IVA retenido) que dependen del régimen fiscal del emisor y receptor. Para esos cálculos consulta a tu contador.
  • No reemplaza el cálculo formal del SAT, AEAT, DIAN, SUNAT o autoridad fiscal local. Es un atajo de matemática, no una herramienta tributaria.

Cuándo NO usar esta calculadora

No uses esta calculadora para presentar declaraciones, emitir facturas ni decidir tu régimen fiscal. Es una calculadora de matemática del IVA, no una herramienta tributaria. Para tributación real necesitas software fiscal certificado (Contpaqi, A3, Holded, FacturaDirecta, etc.) y un contador con licencia que conozca tu situación fiscal completa. Simúlalo no está afiliado, patrocinado ni avalado por SAT, AEAT, CONDUSEF, CNBV ni ninguna autoridad fiscal mencionada.

Aviso financiero, fiscal, contable y legal

El resultado es una estimación informativa basada en los datos que ingresas. No constituye asesoría financiera, fiscal, contable ni legal. Para decisiones que afecten tributos, financiamiento o patrimonio, valida los números con un profesional certificado en tu jurisdicción.

Revisión editorial

Revisado por el equipo editorial de Simúlalo

Este simulador fue revisado por las personas listadas abajo antes de publicarse. La revisión cubre la fórmula declarada, los supuestos del modelo, las limitaciones explícitas y la ausencia de afirmaciones financieras sin respaldo.

Forman parte del equipo editorial de Simúlalo, enfocado en crear herramientas financieras claras, educativas y fáciles de interpretar.

Última actualización: Actualizamos esta página cuando cambia la metodología, las fuentes utilizadas o la estructura del simulador.

Esta herramienta usa fórmulas financieras estándar y datos ingresados por el usuario. Para explicar conceptos como tasa, crédito, riesgo o flujo de caja se consultan fuentes públicas y oficiales (Banxico, SAT, CONDUSEF, CNBV, Banco de España, IFRS, BIS, entre otras). Simúlalo no está afiliado, patrocinado ni avalado por estas instituciones.

Preguntas frecuentes — IVA

1¿Qué tasa debo usar?
La que aplica a tu jurisdicción y producto. México estándar 16% (y 0% en frontera norte/sur en algunos casos). España estándar 21%, reducido 10% (alimentos, transporte), súper-reducido 4% (libros, medicinas). Colombia 19%. Perú 18%. Argentina 21%. Si vendes a otro país, las exportaciones pueden estar exentas. Verifica con tu contador antes de aplicar tasas reducidas.
2¿Esta calculadora genera factura electrónica?
No. Solo calcula la matemática del IVA. Para emitir CFDI en México, factura electrónica en España o equivalentes locales necesitas software certificado por la autoridad fiscal correspondiente.
3¿Cómo manejo el IVA retenido?
La retención de IVA depende del régimen fiscal del emisor y del cliente (persona física vs moral, tipo de servicio, monto). En México, los servicios profesionales suelen retener 10.667%. La calculadora no aplica retenciones automáticamente; consulta a tu contador antes de cobrar.
4¿El IVA cobrado es ingreso del negocio?
No. El IVA trasladado se recauda a nombre del fisco. La utilidad del negocio se calcula sobre el monto neto (sin IVA). Mezclar IVA cobrado con flujo operativo es uno de los errores que rompe la liquidez de pymes en crecimiento.
5¿La calculadora funciona para distintas monedas?
Sí. La moneda es independiente de la tasa de IVA. Los resultados respetan el formateo de tu locale (separadores de miles, decimales). Para aplicar el IVA correcto en una transacción internacional valida primero qué jurisdicción tributa la operación.
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